南通市科学技术信息研究所2017年度部门预算公开
来源: 南通市科技局 发布时间:2017-03-14 09:38 累计次数: 字体:[ ]

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  第一部分南通市科学技术信息研究所预决算公开管理文件

  本部门预决算信息公开管理办法。

  第二部分南通市科学技术信息研究所概况

  一、主要职能。

  二、2017年度主要工作任务及目标。

  三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

  四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  第三部分南通市科学技术信息研究所2017年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第四部分南通市科学技术信息研究所2017年度部门预算情况说明

  第五部分名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第一部分 南通市科学技术信息研究所预决算公开管理文件

  本部门预决算信息公开管理办法。

  第二部分  南通市科学技术信息研究所概况

  一、主要职能。

为政府和社会提供公共科技信息服务。进行科技政策、信息研究,文献检索、科技公共平台建设、科技咨询与评估、技能考试等。

  二、2017年度主要工作任务及目标。

   2017年,为实现全市科技创新工作的目标,按照市委、市政府和市科技局的部署和要求认真做好全年工作。我所将围绕全市科技工作重点,服务全市科技创新和产业发展,加强服务能力建设,合理规划业务架构和人员配备,做好科技情报与信息服务工作,开展好科技统计、公共研发平台管理维护、科技信息检索与咨询、科技网络服务等多项业务,争取在做好常规业务的同时,在服务我市智能装备产业发展和中央创新区建设方面取得新的突破。市科技信息研究所2017年工作目标主要有以下几个方面。

  1、为市委市政府领导提供科技情报决策参考。根据市委市政府及相关部门的要求,针对高新技术产业和前沿科技,结合我市发展现状,编辑高质量的《产业科技情报》研究报告10篇,并为我市科技创新和产业发展提供咨询服务。

  2、完善南通市公共研发服务平台,组织开展全市大型仪器共享服务活动,承担大仪补贴的审核工作;为机关、学校、研究机构和企业积极提供优质高效的科技文献数据服务。积极发挥公共研发平台在创新型城市建设中的作用,逐步实现大型科学仪器设备共享公用,扩大科技文献服务覆盖面。
    3、配合市科技局相关处室,保质保量完成全年科技统计工作,包括国家、省和地方各类科技统计快报、季报和年报二十余项,做好企业研发投入动态监测工作。注重统计分析与研究,撰写相关综合统计分析报告5篇,为科技统计工作的落实和科技政策咨询提供参考。
    4
、积极联系各大专院校及职业院校,落实全年考试计划,组织职业技能鉴定考试1200人次以上
    5
、在智能装备产业发展和中央创新区建设方面,紧紧围绕市科技局重点工作安排,树立大局意识,合理调配资源,作出应有的贡献。

  三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

  市科技信息研究所为市全额拨款事业单位,经费管理形式为财政全额拨款,全额管理。全所现有在职员工17人,编外用合同工2人(经编办批准),退休28人。

  四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  第三部分南通市科学技术信息研究所2017年度部门预算表(见附表)

  第四部分南通市科学技术信息研究所2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  2017年度收入、支出预算总计559.04万元,与上年相比收、支预算总计各减少6.67万元,下降1.18%

  (一)收入预算情况说明

  收入预算总计559.04万元。包括:

  一般公共预算收入预算559.04万元,与上年相比减少6.67 万元,下降1.18%。主要原因是取消行政事业收费项目。

  (二)支出预算情况说明

  支出预算总计559.04万元。包括:

  1.基本支出506.94万元。与上年相比增加1.43万元,增长0.28%。主要原因是政策性调资及离退休人员自然增员。

  2.项目支出43.1万元。与上年相比减少8.1万元,下降15.82%。主要原因是政府购买劳务调入基本支出。

  3.不可预见费9万元。与上年持平。

  二、一般公共预算单位运行经费情况说明

  2017年一般公共预算单位运行经费支出预算52.48万元,比上年增加0.38万元,增长0.73%。主要原因是公用经费定额标准调整。

  三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

  (一)2017 年度“三公”经费支出预算6.8万元。

  1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

  2.公务用车购置及运行费支出预算2.6万元。其中:

  公务用车运行维护费支出预算2.6万元,与上年持平。

  3.公务接待费支出预算1.8万元,与上年持平。

  (二)2017 年度会议费支出预算1万元,与上年持平。

  (三)2017 年度培训费支出预算1.4万元,与上年持平。

  第五部分名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

  三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

  四、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

  六、不可预见费:指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

  七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

 

南通市科学技术信息研究所2017年度部门预算公开表.xls