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南通市知识产权维权援助中心2019年度部门预算公开

来源: 南通市科技局 发布时间:2019-01-24 字体:[ ]

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

组织相关知识产权合作单位和专家,为本市有知识产权维权援助需求的自然人、法人和其他组织,提供必要的智力支援和资金支持;对全市重点产业开展预警性研究,并为有关部门提供预警报告;接受、处理知识产权举报投诉。

中心提供维权援助的主要内容包括:

1、提供有关知识产权法律法规咨询、申请授权程序咨询以及法律状态、纠纷处理和诉讼咨询及推介合作单位等;

2、提供知识产权侵权判定及赔偿额估算的参考意见;

3、对疑难知识产权案件、滥用知识产权和侵权诉讼的案件组织研讨论证并提供咨询意见;

4、接收、处理任何单位或个人对知识产权侵权、知识产权违法案件的举报或投诉,以及转送的举报或投诉案件;

5、组织协调有关机构,研究促进重大知识产权纠纷与争端合理解决的方案;

6、对为南通市重点技术经济领域的发展产生重大直接影响的知识产权胜诉案件的当事人酌情提供经费资助;

7、为重大研发、经贸、投资和技术转移活动组织提供知识产权分析论证和知识产权预警服务;

8、对大型体育赛事、文化活动、展会、博览会和海关知识产权保护事项,提供法律状态查询及侵权判定等服务。

二、部门机构设置及预算单位情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、咨询服务部和维权援助部,无下设机构。中心岗位总量6个,全额拨款在职6人。

三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标

1、全面加强中心职能整体宣传,提高服务对象全覆盖面;加强维权中心及分中心建设,配套保障措施,切实提高维权援助服务水平。

2、发挥能动作用强化维权援助骨干培养,提高知识产权举报投诉和维权援助服务能力;积极配合市市场监管局加强知识产权行政执法,配合加强省市县、多部门联动的知识产权执法机制建设,加大对专利侵权行为的惩治力度。

3、构建知识产权大保护格局,深化行政执法与司法保护衔接配套,加强信息共享平台建设,完善案件移送、案情通报、信息共享、委托调解、沟通协调等制度,努力形成知识产权保护合力。

4、进一步实施“正版正货”示范计划,加强专业市场的规范管理,促进形成自觉买卖和使用“正版正货”产品的市场氛围和消费导向。

5、不断开拓业务领域,扎实推进企业实务人才培养。强化知识产权专家咨询和交流合作,建立以园区、产业集聚区为主体的托管服务机制,优化维权援助资源配置。

第二部分  2019年度部门预算表

2019年部门预算表,详见附件。

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市知识产权维权援助中心2019年度收入、支出预算总计212.58万元,与上年相比收、支预算总计各减少26.03万元,减少19.67%。主要原因是部门预算口径调整且有人员调出,人员经费减少。其中:

(一)收入预算总计106.29万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 106.29 万元。

(1)一般公共预算收入预算 106.29 万元,与上年相比减少 26.03 万元,下降  19.67  %。主要原因是部门预算口径调整且有人员调出,人员经费减少。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,本单位无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。本单位无财政专户管理资金收入预算。

(二)支出预算总计106.29万元。包括:

1.按功能分类

(1)一般公共服务(类)支出21万元,主要用于知识产权事务。与上年相比减少2.7万元,减少11.39%。主要原因是压缩职能项目经费。

(2)科学技术(类)支出72.81万元,主要用于机构运行。与上年相比减少21.29万元,减少22.62%。主要原因是部门预算口径调整且有人员调出,人员经费减少。

(3)住房保障(类)支出12.48万元,主要用于住房改革支出,与上年相比减少2.04万元,减少14.05%,主要原因是有人员调出,人员经费减少。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为84.39万元。与上年相比减少23.33   万元,减少21.66%。主要原因是部门预算口径调整且有人员调出,人员经费减少。

(2)项目支出预算数为21.90万元。与上年相比减少2.7    万元,减少10.98%。主要原因是压缩职能项目经费。

二、收入预算情况说明

南通市知识产权维权援助中心本年收入预算合计106.29万元,其中:

一般公共预算收入106.29万元,占100%;

政府性基金预算收入 0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说

南通市知识产权维权援助中心本年支出预算合计106.29万元,其中:

基本支出84.39万元,占79.40%;

项目支出21.9万元,占20.60%.

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市知识产权维权援助中心2019年度财政拨款收、支总预算212.58万元,与上年相比收、支预算总计各减少26.03万元,减少19.67%。主要原因是部门预算口径调整且有人员调出,人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市知识产权维权援助中心2019年财政拨款预算支出106.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少26.03万元,减少19.67%。主要原因是人员经费减少。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.知识产权事务(款)事业运行(项)支出21万元,与上年相比减少2.7万元,减少11.39%。主要原因是压缩职能项目经费。

(二)科学技术支出(类)

1. 科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)支出0.9万元,与上年相比持平,同上年部门预算。

2.基础研究(款)机构运行(项)支出71.91万元,与上年相比减少21.29万元,减少22.84%,主要原因是预算口径调整且有人员调出,人员经费减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出10.46万元,与上年相比减少1.72万元,减少14.12%。主要原因是人员调出。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出2.02万元,与上年相比减少0.32万元,减少13.79%。主要原因是人员调出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

   南通市知识产权维权援助中心2019年度财政拨款基本支出预算84.39万元,其中:

(一)人员经费66.02万元。主要包括:基本工资13.91万元、津贴补贴20.33万元、绩效工资8.71万元、社会保障缴费12.46万元、住房公积金10.46万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

(二)公用经费18.37万元。主要包括:办公费1.89万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费6.6万元、会议费0.84万元、培训费1.08万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.45万元、福利费2.7万元、其他商品和服务支出1.77万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市知识产权维权援助中心2019年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市知识产权维权援助中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算106.29万元,与上年相比减少26.03万元,减少19.67%。主要原因是人员经费减少。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市知识产权维权援助中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算84.39万元,其中:

(一)人员经费66.02万元。主要包括:基本工资13.91万元、津贴补贴20.33万元、绩效工资8.71万元、社会保障缴费12.46万元、住房公积金10.46万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

(二)公用经费18.37万元。主要包括:办公费1.89万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费6.6万元、会议费0.84万元、培训费1.08万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.45万元、福利费2.7万元、其他商品和服务支出1.77万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出18.37万元,与上年相比增加2.82万元,增长18.14%。主要原因是:工会经费与福利费支出预算增加。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市知识产权维权援助中心2019 年度“三公”经费预算支出中,无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出2.04万元,占“三公”经费的25.63%。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算  7.96  万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.本单位无公务用车购置及运行费支出预算。

3.公务接待费支出预算 2.04 万元,比上年减少 0.44 万元,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。

(二)2019 年度会议费支出预算  2.84  万元,比上年减少 0.76 万元,主要原因是压缩项目经费支出。

(三)2019 年度培训费支出预算  3.08  万元,比上年减少  4.64 万元,主要原因是压缩项目经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度无政府采购支出预算。

十三、其他重要事项说明

2019年本部门无项目实行绩效目标管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

(各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

047011市知识产权援助中心2019.xls